中共文成县委宣传部2015部门预算
发布日期:2015-03-18 09:56:37 来源:文成县 浏览量: 字体:[ ]

  

   

  一、中共文成县委宣传部概况

  (一)主要职能

  1、负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作和全县社会科学规划的制订和实施,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

  2、负责新闻舆论宣传工作的宏观管理,指导、协调县广播电视台、文成新闻中心等新闻部门的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

  3、从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理,对文化艺术部门从政治方向和方针政策方面实施领导。

  4、负责规划、部署全且思想政治工作;协调全县党员教育和全县农村、企业、学校思想政治工作。

  5、贯彻中央、省、市和县委关于外宣工作的方针、政策,指导全县对外宣传工作,组织重大对外宣传活动;根据授权行使县委对外宣传办公室(县政府新闻办公室)职能。

  6、承担全县互联网新闻宣传的管理和监控;负责网上舆情收集、分析、研判及全县突发公共事件和群体性事件的网上舆论引导工作;协调处理网站传播有害信息等违法违规行为。

  7、受县委委托,会同县委组织部负责宣传文化系统领导干部的管理和领导班子建设;对乡镇党委宣传委员的任免提出意见;指导县级宣传文化系统的干部队伍建设,负责宣传文化系统中层干部的考察、任免、管理工作;制订全县宣传干部和县级宣传文化系统领导骨干培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子;做好全县企事业单位政工师的专业职务评审工作。

  9、贯彻中央、省、市和县委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;组织开展对全县宣传思想工作调查研究,研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策;指导督促检查宣传文化系统政策、法规的制订和贯彻执行;指导宣传文化系统的改革;管理县级宣传文化发展专项资金。

  10、负责指导全县精神文明建设的有关工作;管理县精神文明建设指导委员会办公室。

  11、完成县委交办的其他任务。

  (二)内设机构

  根据上述职能,2002年,县委核定县委宣传部内设办公室、宣传科、党教理论科管理科 3 个职能科室,核定编制10名(含工勤编制1名)。2007年,在宣传科增挂文化事业、产业发展指导科牌子,不核增人员编制和中层职数。2008年,增设对外宣传中心和互联网新闻宣传管理中心,实行两块牌子一套人马,挂靠在宣传科,核定事业编制3名,2012年升级为副科级内设机构,核增事业编制5名,共8名事业编制。2011年成立县社科联,核定事业编制3名。

  二、中共文成县委宣传部部门预算安排情况说明

  (一)收入预算总体安排情况

  中共文成县委宣传部2015年收入预算369.99万元,其中:财政拨款303.14万元,占81.9%。 上年结转66.85万元,占17.1%。  

  (二)支出预算总体安排情况

  中共文成县委宣传部2015支出预算369.99万元。

  1、按支出功能分类,包括科学技术支出3.96万元、文化体育与传媒支出50万元、一般公共服务支出316.03万元。

  2、按支出用途分类,包括人员支出189.88万元、日常公用支出28.26万元、项目支出151.85万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2015年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)事务243.14万元,主要用于预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)事务72.89万元,主要用于全县对外宣传、互联网新闻宣传的管理和监控。

  3、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项)3.96万元,主要用于科学技术普及方面的支出。

  4、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)事务50万元,主要用于扶持全县文化精品创作生产。

  (四)2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况

  1、公务接待费:2015年安排公务接待费预算6.89万元,主要用于接待新闻媒体来文采访,专家学者来文采风、授课,上级主管部门来文调研等支出。

  2、公务用车运行维护费:2015年安排公务用车购置及运行费预算9.8万元,主要用于开展宣传工作下乡出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.各个使用的项级科目的解释(参考《2014年政府收支分类科目》书)。

(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项):指除上述项目以外用于科学技术普及方面的支出。

(4)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指除上述项目以外用于文化方面的支出。

中共文成县委宣传部

2015年3月

  

2015年部门收支预算总表
       
部门(单位):中共文成县委宣传部   单位:元
收    入 支    出
项     目 年初预算 项     目 年初预算
财政拨款收入 3,699,900.00 一般公共服务支出 3,160,300.00
  公共预算拨款 3,699,900.00   宣传事务 3,160,300.00
  基金预算拨款         行政运行 2,431,400.00
经营收入         一般行政管理事务 728,900.00
财政专户管理资金核拨收入   科学技术支出 39,600.00
上级补助收入       科学技术普及 39,600.00
其他收入         其他科学技术普及支出 39,600.00
事业收入   文化体育与传媒支出 500,000.00
      文化 500,000.00
        其他文化支出 500,000.00
本年收入小计 3,699,900.00 本年支出合计 3,699,900.00
上年结转 3,699,900.00 结转下年  
收入合计 3,699,900.00 支出合计 3,699,900.00

  

2015年部门财政拨款预算表
         
部门(单位):中共文成县委宣传部 单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  总计 3,699,900.00 2,181,400.00 1,518,500.00
2013301 行政运行 2,431,400.00 2,181,400.00 250,000.00
2013302 一般行政管理事务 728,900.00   728,900.00
2060799 其他科学技术普及支出 39,600.00   39,600.00
2071099 其他文化支出 500,000.00   500,000.00
         
         
         
         
         
         

  

2015年部门“三公”经费公共财政拨款预算表
    
部门(单位):中共文成县委宣传部 单位:元
项   目 2015年预算数
合   计 166900.00
  1.因公出国(境)费  
  2.公务接待费 68900.00
  3.公务用车购置及运行费 98000.00
   其中:公务用车购置费  
         公务用车运行费 98000.00

中共文成县委宣传部2015部门预算

发布日期:2015-03-18 浏览次数: 来源:文成县 字体:[ ]

  

   

  一、中共文成县委宣传部概况

  (一)主要职能

  1、负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作和全县社会科学规划的制订和实施,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

  2、负责新闻舆论宣传工作的宏观管理,指导、协调县广播电视台、文成新闻中心等新闻部门的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

  3、从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理,对文化艺术部门从政治方向和方针政策方面实施领导。

  4、负责规划、部署全且思想政治工作;协调全县党员教育和全县农村、企业、学校思想政治工作。

  5、贯彻中央、省、市和县委关于外宣工作的方针、政策,指导全县对外宣传工作,组织重大对外宣传活动;根据授权行使县委对外宣传办公室(县政府新闻办公室)职能。

  6、承担全县互联网新闻宣传的管理和监控;负责网上舆情收集、分析、研判及全县突发公共事件和群体性事件的网上舆论引导工作;协调处理网站传播有害信息等违法违规行为。

  7、受县委委托,会同县委组织部负责宣传文化系统领导干部的管理和领导班子建设;对乡镇党委宣传委员的任免提出意见;指导县级宣传文化系统的干部队伍建设,负责宣传文化系统中层干部的考察、任免、管理工作;制订全县宣传干部和县级宣传文化系统领导骨干培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子;做好全县企事业单位政工师的专业职务评审工作。

  9、贯彻中央、省、市和县委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;组织开展对全县宣传思想工作调查研究,研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策;指导督促检查宣传文化系统政策、法规的制订和贯彻执行;指导宣传文化系统的改革;管理县级宣传文化发展专项资金。

  10、负责指导全县精神文明建设的有关工作;管理县精神文明建设指导委员会办公室。

  11、完成县委交办的其他任务。

  (二)内设机构

  根据上述职能,2002年,县委核定县委宣传部内设办公室、宣传科、党教理论科管理科 3 个职能科室,核定编制10名(含工勤编制1名)。2007年,在宣传科增挂文化事业、产业发展指导科牌子,不核增人员编制和中层职数。2008年,增设对外宣传中心和互联网新闻宣传管理中心,实行两块牌子一套人马,挂靠在宣传科,核定事业编制3名,2012年升级为副科级内设机构,核增事业编制5名,共8名事业编制。2011年成立县社科联,核定事业编制3名。

  二、中共文成县委宣传部部门预算安排情况说明

  (一)收入预算总体安排情况

  中共文成县委宣传部2015年收入预算369.99万元,其中:财政拨款303.14万元,占81.9%。 上年结转66.85万元,占17.1%。  

  (二)支出预算总体安排情况

  中共文成县委宣传部2015支出预算369.99万元。

  1、按支出功能分类,包括科学技术支出3.96万元、文化体育与传媒支出50万元、一般公共服务支出316.03万元。

  2、按支出用途分类,包括人员支出189.88万元、日常公用支出28.26万元、项目支出151.85万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2015年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)事务243.14万元,主要用于预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)事务72.89万元,主要用于全县对外宣传、互联网新闻宣传的管理和监控。

  3、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项)3.96万元,主要用于科学技术普及方面的支出。

  4、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)事务50万元,主要用于扶持全县文化精品创作生产。

  (四)2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况

  1、公务接待费:2015年安排公务接待费预算6.89万元,主要用于接待新闻媒体来文采访,专家学者来文采风、授课,上级主管部门来文调研等支出。

  2、公务用车运行维护费:2015年安排公务用车购置及运行费预算9.8万元,主要用于开展宣传工作下乡出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.各个使用的项级科目的解释(参考《2014年政府收支分类科目》书)。

(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项):指除上述项目以外用于科学技术普及方面的支出。

(4)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指除上述项目以外用于文化方面的支出。

中共文成县委宣传部

2015年3月

  

2015年部门收支预算总表
       
部门(单位):中共文成县委宣传部   单位:元
收    入 支    出
项     目 年初预算 项     目 年初预算
财政拨款收入 3,699,900.00 一般公共服务支出 3,160,300.00
  公共预算拨款 3,699,900.00   宣传事务 3,160,300.00
  基金预算拨款         行政运行 2,431,400.00
经营收入         一般行政管理事务 728,900.00
财政专户管理资金核拨收入   科学技术支出 39,600.00
上级补助收入       科学技术普及 39,600.00
其他收入         其他科学技术普及支出 39,600.00
事业收入   文化体育与传媒支出 500,000.00
      文化 500,000.00
        其他文化支出 500,000.00
本年收入小计 3,699,900.00 本年支出合计 3,699,900.00
上年结转 3,699,900.00 结转下年  
收入合计 3,699,900.00 支出合计 3,699,900.00

  

2015年部门财政拨款预算表
         
部门(单位):中共文成县委宣传部 单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  总计 3,699,900.00 2,181,400.00 1,518,500.00
2013301 行政运行 2,431,400.00 2,181,400.00 250,000.00
2013302 一般行政管理事务 728,900.00   728,900.00
2060799 其他科学技术普及支出 39,600.00   39,600.00
2071099 其他文化支出 500,000.00   500,000.00
         
         
         
         
         
         

  

2015年部门“三公”经费公共财政拨款预算表
    
部门(单位):中共文成县委宣传部 单位:元
项   目 2015年预算数
合   计 166900.00
  1.因公出国(境)费  
  2.公务接待费 68900.00
  3.公务用车购置及运行费 98000.00
   其中:公务用车购置费  
         公务用车运行费 98000.00